Благодаря за бързия отговор  :good:
В кои колони точно се описва протокол по чл. 117 в дневник продажби? При въвеждане само в кл. 13 (ДО на ВОП) и к. 15( ДДС за ВОП) ми дава фатални грешки и не начислява ДДС в СД за внасяне, а само отразява, че имам и ВОП. Дали същите суми би трябвало да въведа в кл. 9 ( общ размер на ДО), кл. 10( всичко начислен ДДС), кл. 13 и  кл.15 ?